欢迎来到湘西党建网 今天是
   您是第   位来访者。
  当前位置:首页 > 自身建设 > 组织信息 >

州委组织部2018年决算公开

来源:州委组织部       发布日期:2019-10-11 16:19       
        一、部门职责及机构设置情况
        (一)主要职能
        贯彻执行党的干部路线和干部政策,按照干部“四化”方针,坚持德才兼备和党管干部的原则,负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作,负责培养优秀中青年干部,认真调整、配备好领导班子,切实加强领导班子思想作风建设。负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作,有计划地组织培训各级领导干部,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。研究和加强党的基层组织建设,研究和加强党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制订全州发展党员工作计划,指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。加强对全州非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和政策研究;指导县市、园区有关单位做好非公有制经济组织和社会组织党组织建市管理工作。大力推进干部人事制度改革,改进和完善党管干部的制度和方法,加强干部人事工作的综合管理。负责全州参照国家公务员制度管理工作的指导、综合和协调,参与指导国家公务员制度的实施。贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作的指导、综合和协调,参与管理知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人才。研究和加强全州组织系统信息网络建设,负责干部档案管理、干部统计、党组织和党员统计。负责干部监督工作的指导和综合,对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监智,负责干部审查工作,做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。
       (二)机构人员情况
          州编办核定部机关编制56个,机关用工指标4个。核定州绩效办编制6个。核定州委组织部党员教育中心编制 12个。2018年末,在职干部职工49人,退休人员8人。部机关、州绩效办、州委组织部党员教育中心核定的编制均为全额拨款编制。
    二、2018年度部门决算表
        (公开表格附后)
        三 州委组织部2018年度部门决算情况说明
        (一)介绍部门决算的基本情况
        1、年度收支情况。
        2018年收入合计2118.37万元,其中:财政拨款收入1745.6万元,其他收入134.55万元。年初结转和结余238.22万元。本年支出合计1853.70万元,较上年增加262.10万元,年末结转结余264.67万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
   2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。(基本支出项目支出)
       2018年公共预算财政拨款支出1795.93万元,其中①基本支出1126.43万元,较上年增加263.9万元。(包括干部二科挂职干部绩效考核工作性奖励129000元、人才科挂职干部绩效考核工作性奖励108000元),基本支出系保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于用于单位人员工资、养老保险、医疗保险、办公经费等;办公设备购置等日常公用经费;②项目支出669.50万元,较上年减少28.27万元,项目支出系我部为完成全州组织工作而发生的支出,加强干部监督管理,研究和加强党员队伍建设,实施国家公务员制度,指导、综合协调知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人才,表彰奖励先进党组织、优秀个人及高学历优秀人才等方面。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。
        3、年度“三公”经费决算情况。
        2018年“三公”经费支出合计22.89万元,比上年减少25.68万元,分项为:
        公务接待费支出5.46万元,比上年减少25.37万元,,支出减少的主要原因是我部认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
        公务用车购置及运行维护费支出17.43万元,比上年减少0.31万元,支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
        因公出国(境)费支出为0。
  4、年度机关运行经费决算情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出1126.43万元,其中:人员经费1106.86万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费19.57万元,其中电费6万元,维修(护费)0.37万元,公务接待费3.87万元,工会经费2.65万元,福利费4.72万元,公务用车运行1.25万元,办公设备购置0.71万元,保证了我部的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
   5、2018年湘西州委组织部政府采购预算总额71万元
        6、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部共有公务用车3 辆。
        7、关于2018年度预算绩效情况说明
        2018年本单位预算绩效管理从源头开始抓起,设立了合理的绩效目标,而且符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;同时绩效目标与本单位职责密切相关。各项绩效指标清晰、细化、可衡量能够充分反映和考核项目绩效目标的明细化情况。后续我单位实施了绩效跟踪流程,确保了各项绩效目标的顺利实现与完成。按照州财政部门的要求,对2018年度单位整体支出以及“全州非公有制经济和社会组织党建工作经费等专项经费"出具了绩效评价报告,在报告中将财政资金在投入、过程、产出、效果四个方面的情况进行了全面而客观的评价与披露,总体效果良好,顺利通过州财政部门复评,在2018年度五个文明建设绩效考核评分定等考核中我单位考核评价等次为一等。在今后的预算绩效管理工作中,我单位将逐渐建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制。
        四、专业名词解释
        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2018年度部门决算表